小规模纳税人,报错税期,多报了本月的,并已缴税了,账务怎样处理?

1、6月这张发票就没有必要再申报了。如果6月硬要把这张发票申报那就把5月份已交的税额,当成6月份的已交数,应交-已交=补交数,6月份按照补交数入库。2、不要等到汇缴时处理。3、如果这张发票5月份没有处理,6月份一并账务处理;如果这张票已经账务处理了,6月份就不要在重复处理。
小规模纳税人,报错税期,多报了本月的,并已缴税了,账务怎样处理?
1、6月这张发票就没有必要再申报了。如果6月硬要把这张发票申报那就把5月份已交的税额,当成6月份的已交数,应交-已交=补交数,6月份按照补交数入库。
2、不要等到汇缴时处理。
3、如果这张发票5月份没有处理,6月份一并账务处理;
如果这张票已经账务处理了,6月份就不要在重复处理。2014-06-16
最好与税管员协商怎么处理,不能自己怎想怎做。2014-06-16
mengvlog 阅读 7 次 更新于 2025-07-21 22:50:45 我来答关注问题0
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